品质部内部审核检查表
内部审核检查表 审核部门:品质部 审核员: 日 期: 相关标 准条文 相关文件 审 核 内 容 现 场 记 录 8.6 产品和 服务的 放行 《来料检 验和判断 标准》 1.来料检验工作是如何管理的 2.是否有来料检验的抽样方法和判定 标准)。 3.是否有免检物料 4.抽查来料检验报告 (抽样的准确性 . 判定方法 . 结果 .检验员签名及审 核)。 5.是否有急料放行?(流程是否符合规 定)。 6.检验结果是否通知了相关人员。 7.成品是否经过检验? 8.是否有相关检验标准?是否为受控 文件? 9.成品不合格时如何处理? 10.有无检验记录? 11.经生产返修的成品是否进行再次 检验? 8.5.1 生产和 服务提 供的控 制 《生产过 程管理程 序》 《制程检 验管理程 序》 1. 首件确认是怎样进行的 ? 2. 生产过程检验的依据是什么。 3. 检验规范及检验记录表或生产记 录表
品质部-内部审核检查表
被审部门 品质部 审核依据 审核日期 2011-10-10 内 审 员 序 号 条款号 审核记录 审核结果 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 7.1 3.本公司为保护员工身心健康、安全,确保工 作质量和效率,是否识别并采取措施消除工作过 程中的有害因素,预防伤亡事故,预防错误过程 (活动)? 4.工作环境中人、物、场所配置与结合是否满 足员工的工作需要?是否满足产品质量控制的需 要?是否有利于建立、保持安全、文明的工作现 场? 1.本公司产品的质量目标和要求有哪些?体现 在本公司哪些文件中? 2.本公司是否已编制产品实现工艺 /作业流程 图?在该流程图中,过程及顺序是否恰当?哪些 过程需建立或已建立了文件?哪些过程已确定或 需确定验证、确认、监控、检验和试验活动? 1.本公司为实现产品符合性,必须具备哪些基 础设施?这些设施是否得到维护,能
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