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产成品入库流程图

2024.12.28

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产成品入库流程图
(模板)采购及入库流程图-精选

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采购控制流程图: 申购部门 部门负责人 采购部 供应商 使用部门 无合格供应商 有合格供应商 递交样品 NO 库存用采购申 请单 开发新供应商 确认价格交期 核对采购订单及 提交审批 扫描回传采购订 单 根据申请单 确定供应商 需求部门提 交采购申请 项目用 Bom 表 审批 根据申请单检查物资库 存情况 确认样品 制作采购订单 更新采购订单表 格并跟踪货期 到货确认并将资 料存档 审批 加工件入库及送检流程图: 供应商 采购部 品管部 仓库 通知采购,由采购安排 退货并告知是补货还是 扣款 不合格 合格 备注: 1、加工件来料暂收区域为项目装配区域栈板,如栈板放不下、则放在项目用货架或者项目用装配桌 上,不能放置到本项目外区域; 2、加工件到了以后,品质务必在项目启动前完成所有图纸检验;工程师抽空对有加工精度要求的加工件进 行试验,如有问题,及时返修。 送货单 来料暂收、 核对送货单

流程图—收文处理流程图

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附件 2 收文处理工作流程 流程编号: XZ-LC-001 流程输入 收文登记表 流程输出 文件批示传阅单 流程负责人 综合办公室负责人 流程设计出发点 通过制度化的工作流程保证文件处理工作合理、顺利进行 重要节点 A4---- 综合办公室签署拟办意见,报请相关领导签阅。 A6、C6---- 公文秘书负责传递文件及督办,承办部门负责阅知 及办理,承办部门当按时限要求办理 开始 文 件 / 传 真 签收 收文登记 拟办意见 文件阅知及 办理 否 是 节点 公文秘书 综合办公室 负责人 相关部门 /人员 相关领导 相关制度 /表单 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B D C E 收文登记表 文 件 批示传 阅 单 审批 文件办结 文件传递及 督办 接收反馈 文件归档 结束

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