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工程造价内部人员考核相关制度

2024.07.01

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工程造价内部人员考核相关制度
工程造价内部审核单

工程造价内部审核单

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建设单位 施工单位 合同名称 合同编号 工程名称 单元名称 序号 项目 合同金额 送审金额 审定金额 备注(增减原因) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 审核金额大写 净核 (增)减额 与合同偏差 率原因描述 建设单位 签 字 施工单位 签 字 领导审批: 审核结果: 合计 整。 核减: 元整。 工程造价内部审核单

工程造价内部质量控制制度

工程造价内部质量控制制度

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工程造价咨询结算实施方案 一、为了有效实施全面质量管理,落实质量控制责任制,保证工 程造价咨询成果的真实性、完整性、科学性,特制定本规程。 二、本质量控制规程是指: 对工程造价咨询过程和成果的质量实 施专业咨询员自校、 项目负责人复核、 技术负责人审核的三级质量控 制程序。 三、专业咨询员自校、项目负责人复核、 技术负责人审核,在《工 程造价咨询质量控制流程单》 审核意见栏签署审核意见、 签名并盖执 业专用章。 四、专业咨询员自校 1、专业咨询员是指承担咨询项目编审的专业技术人员。专业咨 询员完成咨询项目的编审或评估后, 应对本人提交的初步成果进行自 校,并对初步成果的质量负责。 2、自校的主要内容: (1)是否完成了咨询项目计划书规定的全部咨询内容和达到规 定深度; (2)项目咨询采用的法规、规范、标准、定额、计算方式、价 格等依据是否真确、合理; (3)咨询过程中形成的记录、会议纪要、

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