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工程造价内审方案

2025.01.19

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工程造价内审方案
房地产企业工程造价内审的实施与发展

房地产企业工程造价内审的实施与发展

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工程造价内审(内部审计)是指企业为了维护本企业的利益,设立独立的职能部门对预决算工作所进行的审查与评价。目前大型的房地产开发公司基本都单独设立了审计部,独立于成本管理部之外。总体来说,房地产企业的工程造价内审仍属于新生事物,还有很多经验教训需要总结提高。

某集团工程造价内部审计实施细则

某集团工程造价内部审计实施细则

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关于印发《 ****** 集团工程造价内部审计实施细则》的通知 ****** 集团直属项目部及各分公司: 现将《 ****** 集团工程造价内部审计实施细则》印发给你们,请遵照执行。执行中有任 何问题请及时向集团计审部反映。 附件:《 ****** 集团工程造价内部审计实施细则》 ****** 集团工程造价内部审计实施细则 第一章:总 则 第二章:审计权力 第三章:审计方法 第四章:审计内容 (A 审计重点 B 审计流程 C 审计奖罚) 1、可行性研究报告审计 2、概预结算审计 3、采购、招标审计 4、合同审计 5、设计变更及经济签证审计 6、成本分析审计 7、进度款审计 8、内部控制审计 第五章:审计要求 第六章:工程造价信息资料收集与归档 第一章 总 则 一、为加强 ****** 集团的工程项目投资管理与监督, 规范工程项目审计工作, 有效控制工程 造价,我部制订本预算结算审计实施细则

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