青岛海信电器股份有限公司内部控制规范实施工作方案
青岛海信电器股份有限公司内部控制规范实施工作方案 为贯彻实施财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委联合发布的 《企业内部控制基本规范》 (财会〔 2008〕7号)以及《企业内部控制配套指引》 (财会〔 2010〕11号文)(以下将两个文件统称为“《内部控制规范》” ),并根 据中国证监会青岛证监局 《关于做好青岛辖区上市公司内部控制规范试点有关工 作的通知》(青证监发 [2011]37 号)的要求,全面提升海信电器股份有限公司 (以 下简称“公司”或“本公司”)经营管理水平和风险防范能力,保证公司经营合 法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实可靠,提高经营效率和效果,促进 公司实现发展战略,公司董事会决定自 2011年 1 月 1日起在本公司施行《内部 控制规范》。为顺利推进本项工作,公司制定了内部控制规范实施方案,具体如 下: 一、公司基本情况介绍 1.1 青岛海信电器股份有限
关于核准豁免海信集团有限公司及其一致行动人要约收购青岛海信电器股份有限公司股份义务的批复
2008年12月1日证监许可[2008]1325号海信集团有限公司:你公司报送的《海信集团有限公司及其一致行动人关于豁免要约收购青岛海信电器股份有限公司申请报告》及相关文件收
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