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合同审核流程图

2024.12.28

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合同审核流程图
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产品审核程序流程图 开 始 编 制 年 度 产 品 审核 计 划 审 批 分 发 资料 准 备 审核 实 施 提 取 产 品 产 品 审 核 提 交 审 核 报 告 改 进 否 资 料 归档 采 取 纠 正 措 施 有效 性 改 进 /补 充 编制 月 度产 品 审 核计 划 审 批

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工厂 结算部 财务部(出纳组) 财务部(审核组) 具体说明 注意事项 出纳根据支付单的内容用公司账户网银付款成功后,在支 付单上签名,再把网银转账单截图发给结算部的制单人, 让制单人转发给工厂 本金审核流程表 结算部根据出纳在系统上传的结汇水单 ,把结汇水单所有 的内容输入汇富通系统 工厂将它的客户打款的外汇转账单发给结算部 ,叫结算部 查下是否到账 结算部人员将各自负责的工厂发过来的外汇转账单转发到 公司的邮箱让相关人员查看 出纳收到银行发过来的结汇水单截图后在汇富通系统上传 到相对应的工厂里面 结算部人员将各自完成的支付单及分割单让部门主管及经 理审核签名后交到财务部审核组 结算部人员将各自负责的工厂在系统里制作支付单 ,如果 打过来的外汇不是出口的币别的 ,还要在系统制作分割单, 把它折算为出口的币别 ,同工厂发过来的外汇转账单打印 出来附在支付单后面。 查看邮箱里的外汇转账单与附在

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