供方质量体系和过程审核检查表(空表)
序号 1 2 3 4 5 6 7 主要检测设备 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 034 0 0 生产过程 /最终产品质量控制 12 20 主要设备 其它 二、质量保证能力评价 模块得分率 % 标识 /可追溯性 /防护管理 生产设备 /工装模具管理 23 13 26 11 供方审核报告 公司名称 生产能力 主要产品 主要客户 0 0 人员 企业性质 0 注册资金 0 0 0 质量体系情况 1、公司概况 模块得分模块总分模块名称 质量体系策划和监视测量 人力资源管理 地址 销售额 自加工工序,外购外包工序,监视测量设备 0 0 职工,技术人员,质量管理人员 设计开发 采购 /采购产品质量控制 /供方控制 认证公司,证书编号,有效期 加工范围0 0 0 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 质量体系策 划和监视⋯ 人力资源管 理 设计开发
内部质量体系审核检查表生产部
内部质量体系审核检查表 编号: ZH/QR 802-03 审核员: NO:1 受审部门 生产技术部(生产) 审核时间 质量标准条款 审核内容及方法 审核记录 5.5.1 职责和 权限 5.4 质量目标 6.3 基础设施 6.4 工作环境 1、生产技术部(生产)在公司 的质量管理体系中,主要负责 哪些过程的控制? 2、生产技术部(生产)建立的 质量目标是什么?如何在质量 方针的指引下从事本部门的工 作? 3、为实现产品,组织为本部门 提供了哪些设备和设施? 4、设施和设备是否符合实现产 品的需求?是否得到了维护? 5、查看设施、设备台帐,设备 维修记录及设备维护规定,现 场审核。 6、组织是否具备合适的工作环 境?是否得到管理? 7、现场检查工作环境的有效 性? 部门提供了质量手册 5.5.1 章作出了规 定,主要负责: 7.5.1 生产和服务的提供 7.5.2 7.5.5 产品防护
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