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儋州市审计局下属单位

儋州市审计局下属单位

下属事业单位市政府投资审计中心,负责对市政府投资建设项目预(概)算执行和结(决)算情况进行审计;依法对与政府投资建设项目有关的建设、勘探、设计、施工、采购、供货等部门和单位的相关财务收支进行审计或调查;参与政府投资项目招投标的审计监督;参与政府投资建设项目全过程跟踪审计和效益审计;承办审计机关交办的与政府投资项目相关的其他事项。

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儋州市审计局造价信息

  • 市场价
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其他单位接入交换机

  • SFP-GE-LX-SM1310/光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
  • 13%
  • 重庆普舒特科技发展有限公司
  • 2022-12-07
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单位用跑步机

  • 3.0mm
  • 达创
  • 13%
  • 河北达创体育器材有限公司
  • 2022-12-07
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单位用健身车

  • 3.0mm
  • 达创
  • 13%
  • 河北达创体育器材有限公司
  • 2022-12-07
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单位用划船器

  • 3.0mm
  • 达创
  • 13%
  • 河北达创体育器材有限公司
  • 2022-12-07
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单位木边框

  • 品种:面板框;类别:M系列边框;产品型号:MTN4051-3472;产品组:EAT;库存类型:IND;交货期(工作日):40;最小起订量(个
  • 施耐德
  • 13%
  • 上海随乐贸易有限公司
  • 2022-12-07
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放采集装置

  • 广东2021年3季度信息价
  • 电网工程
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放采集装置

  • 广东2022年3季度信息价
  • 电网工程
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放采集装置

  • 广东2022年2季度信息价
  • 电网工程
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放采集装置

  • 广东2022年1季度信息价
  • 电网工程
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放采集装置

  • 广东2020年3季度信息价
  • 电网工程
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公安指定样式、指定单位制作的单元牌

  • 430×210 按国标《地名标牌 城乡》GB17733-2008标准及成都市公安相关要求
  • 5.0个
  • 3
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-12-20
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公安指定样式、指定单位制作的栋号牌

  • 900×500 按国标《地名标牌 城乡》GB17733-2008标准及成都市公安相关要求
  • 5.0个
  • 3
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-12-20
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公安指定样式、指定单位制作的房号牌

  • 115×85 按国标《地名标牌 城乡》GB17733-2008标准及成都市公安相关要求
  • 308.0个
  • 3
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-12-20
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单位坐拉器

  • 89×76×165cm
  • 1套
  • 3
  • -
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-03-22
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单位厕所

  • 1.1×1.1×2.3M
  • 6套
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-08-25
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儋州市审计局内设机构

(一)办公室(市委审计委员会办公室秘书科)。负责市委审计委员会办公室日常工作;负责机关日常运转,承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、统计管理、业务档案等工作,拟订年度审计项目计划,承担重要文稿的起草和审核工作,负责局机关和直属单位的党群、干部人事、机构编制、劳动工资、考核奖惩、教育培训、专业技术职称考评和人事档案及离退休干部等管理工作,联络特邀审计员。

(二)法规审理科。对审计工作相关重要问题进行研究,承担重要文稿的审核工作,承担审计相关的地方性法规、规章草案的起草工作,办理有关立法征求意见的工作,承担起草或审核局机关规范性文件的工作,组织实施局机关普法工作,承办局机关行政复议、应诉和其他法律性事务,负责审计项目的审理工作和审计业务会议的组织和记录工作,组织实施审计项目质量检查,加强审计业务内部监督,会同办理重大审计质量问题的调查处理工作,提出审计质量责任追究意见,负责人大代表建议、政协委员提案办理的有关工作。

(三)审计执行科。负责审计查出问题的督促整改工作,督促被审计单位落实审计建议、执行审计决定,办理审计移送和申请法院强制执行事项;负责起草审计整改工作报告,对审计成果进行整理研究和综合利用。

(四)内部审计指导监督和电子数据审计科。推动建立健全内部审计制度,对内部审计机构进行业务指导,监督内部审计职责履行情况,检查内部审计业务质量,组织协调对社会审计机构出具的相关审计报告的核查,组织对审计局预算执行情况、决算草案和其他财政收支的审计;组织开展审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析利用,组织对有关部门和国有企事业单位网络安全、电子政务工程和信息化项目的审计。

(五)财政审计科。负责全市财政审计相关综合性工作,组织审计市本级预算执行、决算(草案)和其他财政收支情况;组织审计市本级各部门(含直属单位)预算的执行、决算(草案)和其他财政财务收支等情况,组织开展财政专项资金绩效审计,组织审计市级国家事业组织和使用中央、省和市本级财政资金的事业组织以及社会团体的财务收支;组织审计国家、省和本市有关重大政策措施贯彻落实跟踪情况,组织审计镇政府预算执行和决算(草案)以及其他财政收支;开展相关专项审计调查。

(六)农业农村和企业审计科。负责组织审计农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目;负责全市企业审计相关综合工作,组织审计市属国有金融企业资产、负债、损益和市管国有金融企业领导人员的经济责任履行情况,市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的境外国有资产投资、运营和管理情况;组织审计市属国有企业(除国有金融企业)资产、负债、损益和市管国有企业领导人员的经济责任履行情况;开展相关专项审计调查。

(七)固定资产投资审计科。负责全市固定资产投资审计综合性工作,组织实施政府投资重大项目推进跟踪审计;组织审计市政府投资和以市政府投资为主的机场、码头、公路、水利、桥梁等基础设施类建设项目的概(预)算执行情况和决算;组织审计市政府投资和以市政府投资为主的房屋建筑类建设项目以及其他关系到国家利益和社会公共利益的重大公共工程项目的概(预)算执行情况和决算,负责审计国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支;开展相关专项审计调查。

(八)教科文卫和社会保障审计科。负责组织审计市本级相关部门及市属单位、镇政府管理的教科文卫专项资金;组织审计市政府相关部门及镇管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支,开展相关专项审计调查。

(九)经济责任审计科。负责市管党政主要领导干部、国有企事业单位主要领导人员经济责任审计和管理工作,承担市经济责任审计工作联席会议办公室有关工作;负责全市自然资源和生态环境审计相关综合性工作,组织开展市直部门领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治、生态保护与修复情况审计,组织开展镇领导干部自然资源资产离任审计;开展相关专项审计调查。

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儋州市审计局主要职责

(一)拟订并组织实施全市审计工作规划和政策规定,研究提出推进全市审计工作改革的的意见和建议

(二)负责对市本级财政收支、镇政府财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家、省和本市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议,对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(三)向市委审计委员会提出年度市本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市政府和省审计厅提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府和省审计厅报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委有关部门、市级国家机关有关部门、镇党委和政府通报审计情况和审计结果。

(四)依法直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定,包括国家、省和本市有关重大政策措施贯彻落实情况;市本级预算执行情况和其他财政收支,市本级各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;镇政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支;中央、省和市财政转移支付资金;使用中央、省和市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;市本级投资和以市本级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债和损益,市本级驻外非经营性机构的财务收支;有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;国际组织和外国援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。

(五)按规定对市本级各部门和镇党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(六)组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对本局审计决定提请行政诉讼或市政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)开展审计信息化工作,研究和推广信息技术在审计领域的应用。

(十)职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全市审计工作统筹,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

(十一)完成市委、市政府及上级部门交办的其他任务。

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儋州市审计局下属单位常见问题

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儋州市审计局下属单位文献

行政事业单位如何加强对下属单位的财务管理 行政事业单位如何加强对下属单位的财务管理

行政事业单位如何加强对下属单位的财务管理

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大小:155KB

页数: 2页

本篇文章首先对财务管理对行政事业单位的作用进行阐述,从财务管理意识、财务管理力度、财务管理方式等多个方面,对行政事业单位下属单位财务管理存在的问题进行解析,并以此为依据,提出行政事业单位加强对下属单位财务管理的优化对策。

儋州市重点项目建设效能监察工作 儋州市重点项目建设效能监察工作

儋州市重点项目建设效能监察工作

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页数: 2页

甘油司发 [2011]31 号 关于对 2011年所建工程项目实施效能监察的通知 公司所属各部室、车间: 为进一步加强和规范我公司效能监察工作,充分发挥效 能监察在工程项目建设中的服务监督职能作用,规范管理, 提高效能,防范违纪违规行为,确保工程建设项目高效、廉 洁运行,经公司党政研究决定,对 2011 年公司所建工程项 目实施立项监察。现将具体事宜通知如下: 一、组织领导 公司成立效能监察领导小组 组 长:王泽宽 肖登江 副组长:畅克荣 李自泉 成 员:黄 诚 王社成 段永宏 常新民 刘忠强 张俊辉 领导小组下设办公室,办公室主任由公司纪检监察员黄 诚同志兼任,刘忠强同志具体负责效能监察相关事宜的督 办、协调工作。 二、监察时限 二〇一一年元月至二 〇一一年十二月 三、监察重点环节 实行月巡查制度。每月组织工作人员认真开展项目建设 情况跟踪巡查。 1、检查项目年度工作计划和阶段性工作计划

儋州市住房和城乡建设局历史沿革

1974年,设立城镇建设委员会。

1979年,撤销建委会,成立儋县基建局。

1984年5月,改称儋县建设委员会。

1993年12月,机构变革为儋州市建设局与儋州市规划局。

2002年,儋州市建设局与儋州市规划局合并,统称为儋州市建设局。

2009年,儋州市建设局更名为儋州市住房和城乡建设局,撤销儋州市住房保障与房产管理局,其职能划入儋州市住房和城乡建设局。

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儋州市住房和城乡建设局下属单位

儋州市住房和城乡建设局管辖的事业单位有3个:儋州市建设工程质量安全监督站、儋州市保障性住房建设管理服务中心、儋州市城建档案馆。

管辖企业单位有:琼西造价咨询有限公司、建设工程勘察设计文件图纸审查服务中心、儋州日兴房地产测绘服务有限公司、儋州创业家房地产评估有限公司、市砖瓦厂、建材总公司、市政公司、第一建公司、第二建公司、材料厂、新英自来水厂、新州自来水厂、白马井自来水厂。

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审计局简介

审计局一般设有办公室、财政金融审计科、行政事业审计科、经贸审计科、固定资产投资审计科、农业资源与环境审计科、干审科、干部经济责任审计办公室、内审协会等科室。

中国大陆共有省、自治区、直辖市审计厅(局)31个,地市级审计局434个,县区级审计局3075个。地方审计机关共有工作人员近8万人。

此外,香港、澳门特别行政区政府分别根据其《基本法》,设立了审计署;

台湾省也设有审计机构。

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