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湖口县审计局人员编制
现有各类在编在岗人员18人,领导职数:局长1名、副局长2名、总审计师1名。
股级职数4名。
柳效强 党组书记、局长 主持局机关全面工作
柳丹茜 党组成员、副局长 分管财务、负责财务审计
负责落实安排的审计任务;
张晓霞 党组成员、总审计师 分管人事、办公室、政法、兼任项目审计组组长,负责落实安排的审计任务;
李辉 经责办主任 分管固投股,兼任项目审计组长,负责落实安排的审计任务;
(一)在县政府行政首长和九江市审计局的领导下,对县级财政预算执行情况和其它财政收支情况进行审计监督,向县人民政府和市审计局提出审计结果报告并受县政府委托向县人大常委会提出县财政预算执行情况和其它财政收支情况的审计工作报告。
(二)负责对县本级各部门(含县直单位)财政财务收支情况和乡(镇)政府财政决算以及其它财政财务收支情况,进行审计监督。
(三)对事业组织和使用财政资金的其它事业组织的财务收支,进行审计监督。
(四)对国有企业的资产、负债、损益,进行审计监督。
(五)对政府投资(包括财政资金、国债资金和金融资金)和以政府投资为主的基本建设项目的预算执行情况和决算,进行审计监督。
(六)对政府部门管理的和其它单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其它有关资金的财务收支,进行审计监督。
(七)对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支,进行审计监督。
(八)按国家有规定,对县政府工作部门、县直单位和各乡镇及依法属于审计机关审计监督对象的其它单位的主要负责人,在任职期间对本地区、本部门、或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况,进行审计监督。
(九)对其它法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项及县委、县政府交办的审计事项,依照有关法律、行政法规的规定进行审计监督。
(十)对内部审计工作进行业务指导,社会审计机构审计的单位依法属于审计机关审计监督对象的,按照国务院的规定,有权对该社会审计机构出具相关审计报告进行核查。
根据上述职责,县审计局内设4个职能股(室):
(一)综合办公室
编制全县年度审计计划及内审计工作计划和考核方案,负责全县内审机构的审计业务指导;制订并监督执行局机关的各项规章制度,负责局机关的人事、编制、工资和财务、水电、财产、卫生管理及安全保卫等后勤服务性工作;负责各种会议记录、综合材料起草、文书档案管理、统计、信息等项工作;完成领导交办的其他工作。
(二)行政事业审计股
按照年度审计计划要求,依法完成县财政预算执行情况审计;完成国有金融机构、信用社等非金融机构财务收支审计;完成各行政、事业单位财政、财务收支情况审计;完成上级授权的非县属企业和县属工交企业资产、负债、损益及一般性财务收支情况审计;完成股份制企业、民营企业的审计调查和全民、集体企业改制资金审计;完成局安排的其他工作。
(三)固定资产投资审计股
通过对工程量、工程造价的审核,重点揭露决策失误、管理不善及高估冒算造成的严重损失浪费等问题;注重审查违规征地、拖欠工程款、截留克扣农民征地补偿款等侵害群众利益的问题;注重从科学发展观的角度分析评价项目建设效果,促进提高项目的科学决策水平,提高资金使用的经济效益和社会效益。
(四)经济责任审计办公室
开展县政府各部门、县直各单位、各乡(镇、场)、国有企业、集体企业主要领导干部任期经济责任审计。
工会按章程设立。
湖口县审计局社会承诺
(一)依法审计
本局所有审计活动严格按照《中华人民共和国审计法》和《审计法实施条例》规定的职责和程序进行,严格遵守审计规程,严守审计秘密,不以权代法、违法操作;在审计过程中做到客观公正,实事求是,依法准确,执法坚决;对审计查出的问题不包庇、不护短,该进行经济处罚的坚决处罚,该追究责任的坚决追究责任,对严重违法犯罪的问题,坚决移交司法机关依法处理;对随意操作、以权代法、违法审计的从审人员,将严厉追究其审计责任,直至取消审计资格。
(二)高效审计
每年,国家审计署、省审计厅、市审计局统一组织的审计项目及县政府交办的和本局安排的各类审计项目有60多个,牵涉的单位有50多家,尤其是工业园区和城建工程项目预、决算审计,更是应接不暇,任务十分繁重。要全面完成这些任务,我们将高效率、高质量地开展审计。要求每一个审计人员提高自身素质和执业水平,科学调度安排,认真对待每一个审计项目,在进点前,制定具体可行的审计方案;进点后,查细查实查清查透,实行主审负责制和三级复核制及执法责任追究制,真正做到操作符规,定性准确,处理到位。审计中如出现事实不清,定性不当,结论有错,本局将依照内部管理制度,追究有关从审人员相应的行政和经济责任。
(三)清廉审计
不接受可能影响公正执行审计公务的宴请,下乡审计只吃工作餐;不收受被审单位赠送的礼品、礼金、有价证券,因各种原因未能拒收的交办公室登记处理;不接受被审单位以任何名义给予的加班费、奖金、补贴,不享受被审单位分发职工的福利品或象征性交钱的物品;不参加被审计单位用公款支付的营业性歌舞等高消费娱乐活动;不向被审计单位索要钱物,不以各种名义无偿占用或借用被审计单位财物;不向被审计单位乱收费、乱罚款,不到被审计单位报销应由个人支付的一切费用,不借审计之机向被审计单位推销物品,谋取私利;建立廉政审计回访督查制度,项目终了时,由局主要负责同志和纪检人员到被审计单位了解廉洁从审情况,对有吃、拿、卡、要等不廉洁行为的审计人员将依照规定严肃处理。
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现有各类人员28人,其中在职18人、退休6人、借用事业编人员2人、聘用临时工2人。在职人员中:副科以上领导6人、专业审计人员7人,非专业审计人员5人;大学本科3人,大专12人,大专以下3人;中级职称6人,初级职称3人。
县审计局机关行政编制10名,工勤人员编制1名。
领导职数:局长1名、副局长3名、总审计师1名。
股级职数4名。
湖口县泊洋湖等两座湖堤整治水利血防
— 1 — 附件 2: 《湖口县泊洋湖等两座湖堤整治水利血防 工程可行性研究报告》审查意见 2006 年 5月 20日,江西省发展和改革委员会、江西省水利 厅在南昌市主持召开了 《湖口县泊洋湖等两座湖堤整治水利血防 工程可行性研究报告》 (以下简称《可研报告》 )审查会。参加会 议的有:省寄生虫病防治研究所,省水利科学研究院, 九江市发 改委、九江市水利局,湖口县发改委、水务局、血防站和九江市 水利电力规划设计院等单位的领导、 代表和特邀专家。 与会人员 听取了设计单位关于 《可研报告》的汇报,并进行了认真讨论和 审议。会后报告编制单位根据会议审查意见对《可研报告》 进行 必要的修改、补充和完善。 经再次组织审查,提出主要审查意见 如下: 一、工程建设的必要性 按照国务院关于进一步加强血防工作的总体部署和水利部 提出的当前水利血防工作的近期目标要求, 2004 年 8 月江西省 水利厅编
审计局“五好”领导班子申报材料
免费 分享 创新 审计局“五好”领导班子申报材料 中共** 县审计局党支部是 **县委直接领导下的一个县直机关党支部, 现 有党员 23名。近几年来,该支部坚持以邓小平理论和党的基本路线为指导,深 入开展“三个代表”重要思想学习教育活动,立足单位实际,明确“围绕审计抓 党建,抓好党建促审计”的工作思路,坚持与时俱进,认真贯彻落实县委创建全 省党建先进县的整体工作部署,努力开展创建“五好”党支部活动,搞好支部的 思想、政治、组织、作风建设,充分发挥党员的模范带头作用和支部的凝聚、监 督和服务作用,使该支部的机关党建工作走在了基层党组织建设的前头。 **的审计监督工作是出色的, 有力地维护了财经秩序, 促进了廉政建设, 为**茶乡的 "两个文明 "建设保驾护航,做出了突出的贡献。 团结协作,建设一个好的领导班子 **审计局党支部支委 5 人,班子健全,班子成员素质较好,分工明确, 实行支部书记
湖口县三里大道湖口县水务局
县规划建设局下属事业单位为:
湖口县建设质量安全生产监督检验站、湖口县建筑设计室、湖口县抗震防灾办公室、湖口县违法建设认定中心。
县水务局下属事业单位为:
湖口县河道管理局(副科级)、湖口县水政监察大队、湖口县水利技术指导站、湖口县水利工程管理站、湖口县防汛抗旱物资储备中心、湖口县泊洋湖综合垦殖场、湖口县马迹岭水库管理站、湖口县殷山水库管理站。