选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
第一部分 案例解析篇
第1章 审计的产生与发展
1.1 英国南海股份有限公司破产审计案
1.2 小玻璃厂的大能耐
第2章 审计执业规范与法律责任
2.1 安达信与安然事件
2.2 琼民源公司审计案
第3章 承接审计业务和风险评估
3.1 立承会计师事务所承接审计业务案例
3.2 诚信会计师事务所承接审计业务案例
第4章 计划审计工作和风险应对
4.1 诚信会计师事务所计划审计工作案例
4.2 联合公司审计风险识别及应对案例
第5章 销售与收款循环审计
5.1 联合集团销售收入审计案例
5.2 联合股份有限公司收款审计案例
第6章 购货与付款循环审计
6.1 联合乳品股份有限公司购货审计案例
6.2 联合乳品股份有限公司付款审计案例
第7章 生产与存货循环审计
7.1 联合实业股份有限公司存货审计案例
7.2 北京新材料环保股份有限公司存货审计案例
第8章 投资与筹资循环审计
8.1 联大实业股份有限公司的投资审计案例
8.2 猴王股份有限公司股票筹资审计案例
第9章 货币资金审计
9.1 联大实业股份有限公司货币资金控制测试审计案例
9.2 联大实业股份有限公司银行存款审计案例
第10章 完成审计工作与审计报告
10.1 北京联合创意股份有限公司审计调整案例
10.2 华清股份有限公司审计意见类型案例
第二部分 案例训练篇
第11章 审计的产生与发展
11.1 审计的产生案例
11.2 审计的发展案例
第12章 审计执业规范与法律责任
12.1 审计执业规范案例
12.2 审计法律责任案例
第13章 承接审计业务和风险评估
13.1 承接审计业务案例
13.2 审计风险评估案例
第14章 计划审计工作和风险应对
14.1 计划审计工作案例
14.2 风险应对案例
第15章 销售与收款循环审计
15.1 销售审计案例
15.2 收款审计案例
第16章 购货与付款循环审计
16.1 购货审计案例
16.2 付款审计案例
第17章 生产与存货循环审计
17.1 生产环节审计案例
17.2 存货审计案例
第18章 投资与筹资循环审计
18.1 投资审计案例
18.2 筹资审计案例
第19章 货币资金审计
19.1 货币资金测试案例
19.2 库存现金监盘案例
第20章 完成审计工作与审计报告
20.1 审计沟通案例
20.2 审计意见类型案例 2100433B
本书包含案例解析和案例训练两篇。案例解析按照案例背景、案例提示、案例分析、案例小结依次展开,旨在全方位提高学生对审计案例的分析能力;案例训练包括背景介绍、思考与分析、知识点提示,着力于在更高层次上训练学生的审计实践能力。本书所选案例涉及审计产生与发展、审计执业规范与法律责任、承接审计业务和风险评估、计划审计工作和风险应对、销售与收款循环审计、购货与付款循环审计、生产与存货循环审计、筹资与投资循环审计、货币资金审计、完成审计工作与审计报告等,涵盖上市公司财务报表审计实际工作的诸多环节,具有较强的可读性和指导性。
我认为这道题的答案有问题。 这是我计算的结果,仅供参考。 外墙条基长度1-5轴~A-D轴=(18+17)*2=35M 内墙条基长度2-4轴~A-B轴和2-4轴~C-D轴=(7.6-1.8)*6=5.8...
一、财务审计程序 1.根据审计工作计划或主管领导指示,确定审计事项; 2.审计处选派审计人员组成审计小组,编制审计方案,提前三天以上向被审计单位发出审计通知; 3.被审计单位根据审计通知的要求准备材料...
一、财务审计程序 1.根据审计工作计划或主管领导指示,确定审计事项; 2.审计处选派审计人员组成审计小组,编制审计方案,提前三天以上向被审计单位发出审计通知; 3.被审计单位根据审计通知的要求准备材料...
DDC桩与软弱土的案例具体解析
一、DDC桩介绍 DDC桩(孔内深层强夯技术)是北京瑞力通地基基础工程有限责任公司的专 有及专利技术,该技术已在数百项工程中得到应用,均满足设计要求。 DDC桩经 北京市建委鉴定为 “技术水平属国内外首创”, 国家建设部为 DDC桩技术编制规 程并鉴定 DDC桩技术达到国际先进水平。 DDC桩技术在 2001年、2005年、2008 年和 2011年先后被国家建设部列为全国重点推广技术。 2003年 11 月 DDC桩技 术在比利时举行的第 52届世界发明博览会上获得国际最高奖 -- 金奖,这是我国 地基处理技术到目前为止在国际上获得的唯一金奖。 二、DDC桩的特点: 1、适用范围广泛,可用于各类地基处理; 在地基处理工程中, 孔内深层强夯技术和其他技术相比, 能适用于各种复杂 地层的地基加固处理,具有广泛的适用性。如用于大厚度的黄土、杂填土、液化 土地基,各类软弱土、湿陷性土以及具有酸、
高校内部财务审计与工程审计的结合运用解析
财务审计与工程审计的结合是高校内部管理工作的重点,依据现阶段高校内部管理工作情况为基础,结合近年来财务审计与工程审计工作特点,分析高校内部财务审计与工程审计结合应用的方向.
《审计审理典型案例解析》收录了审计机关近几年来在审计审理工作中发现的各类典型审理案例,按照审计程序、审计证据、问题定性、法规适用、处理处罚等五个方面对案例进行分类解析和点评;每篇案例既描述问题表现,又深入剖析定性、处理处罚、法规适用等方面存在的问题。
《审计审理典型案例解析》既可以作为审理人员的审理工作参考,也可以作为审计人员的执法工作负面清单,具有较强的指导意义。
本书分为三部分,共9章,每章基本为一个企业综合案例(每个综合案例中涉及3~4个教学内容)。其中,第1~2章(前两个综合案例)为案例解析篇,对案例进行深入剖析,每一节是一个教学内容的案例,从案例背景、案例提示、案例分析和案例小结四个方面展开讨论。第3~5章是案例训练篇,提供了3个公司共8个案例供学生练习。第6~9章是扩展阅读篇,给学生提供了详细的案例实践资料,供学生课后深入阅读理解。
第一篇 审计证据审理案例解析
第二篇 审计问题定性理案例解析
第三篇 法规适用审理案例解析
第四篇 审计处理和建议审理案例解析
第五篇 审计程序审理案例解析2100433B