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该书40.6万字,内容包括:审计名词解释,解释了审计工作中常用的一些名词、术语;审计问题解答,解答了200余个问题;审计法规,收入了近几年国家的有关审计工作的条例、规定、决定、通知等。审计案例,收入了44件案例;国外审计简介,介绍了世界各国审计机构,审计标准和审计准则、审计的范围和业务、审计工作的方法和程序、西方国家的内部审计等,还附有利马宣言一审计规则指南、世界银行贷款项目财务报告和审汁准则、内部审计实务标准等。
中国展望出版社1985年12月出版。 2100433B
跟踪审计工作手册、流程及制度
跟踪审计工作手册、 流 程及制度 I 目 录 第一部分 工作手册 ....................................................................................................................... 1 一、项目前期及可行性研究阶段 ........................................................................................... 1 三、项目招标阶段 ................................................................................................................... 2 四、项目施工
全过程跟踪审计工作手册
. . 全 过 程 跟 踪 审 计 工 作 手 册 . . 湖北恒基工程造价咨询有限公司 二 00九年六月三十日 全过程跟踪审计手册目录: 一、全过程跟踪审计的内容 二、全过程跟踪审计的要点 三、全过程跟踪审计的实施办法 四、全过程跟踪审计的工作流程图 五、目前正在跟踪审计的项目 . . 全过程跟踪审计操作要点 建设阶段 审计事项 提供资料 审核要点 审核措施 审核 时间 设计阶段 1、设计招、投标文件审核 1、设计招标文件 审核设计招投标程序是否合法;设计图 纸的平面、立面、剖面是否吻合一致, 细部做法是否清晰、完整。 组织图纸会审,运用价值工程 理论进行分析。 3-5 天 2、图纸审核 2、设计投标文件 3、设计图纸 3、设计概、预算的审核 1、设计概、预算书 审核概、预算内容是否真实;概、预算 的计量、计价是否正确合理;是否超过 批准的估算计划。 5-7 天2、工程量计算
审计项目计划工作手册是一一种新的管理模式,是以署定的工作量为依据,把审计项目计划管理各个阶段的工作分解落实。该工作手册有助于工作效率的提高,控制审计成本,整合审计资源。
《税务系统内部审计工作手册》收录了近年来税务系统内部审计人员常用的法律法规、部门规章及规范性文件共计214件,其中审计类24件、财务管理类103件、基本建设类60件、政府采购类27件。近年来,税务系统内部审计相关法律法规、制度变化较大,为了方便税务系统内部审计人员便捷、高效地查阅审计依据,国家税务总局督察内审司组织编写了《税务系统内部审计工作手册》。
审计
中华人民共和国审计法
1994年8月31日 第八届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通
过根据2006年2月28日 第十届全国人民代表大会常务委员会第二
十次会议《关于修改(中华人民共和国审计法)的决定》修正
中华人民共和国审计法实施条例
1997年10月21日 中华人民共和国国务院令第231号
审计署关于内部审计工作的规定
2003年2月10日 审计署审计长会议通过,
2003年3月4日 中华人民共和国审计署令第4号发布
中国内部审计协会关于印发《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和十个具体准则的通知
2003年4月12日 中内协发(2003]20号
中国内部审计协会关于印发《内部审计人员岗位资格证书实施办法》和《内部审计人员后续教育实施办法》的通知
2003年5月22日 中内协发[2003]22号
中国内部审计协会关于印发第二批内部审计具体准则的通知
2004年3月15日 中内协发(2004]7号
内部审计实务指南第1号——建设项目内部审计
2005年1月1日 中国内部审计协会
内部审计实务指南第2号——物资采购审计
2005年1月1日 中国内部审计协会
中国内部审计协会关于印发第三批内部审计具体准则的通知
2005年3月9日 中内协发[2005]5号
中国内部审计协会关于印发第21号至24号内部审计具体准则的通知
2006年5月24日 中内协发[2006]12号
中国内部审计协会关于印发经济性、效果性、效率性审计准则的通知
2007年4月11日 中内协发(2007]7号
中国内部审计协会关于第28号、29号内部审计具体准则和第3号内部审计实务指南发布的通知
2008年9月3日 中内协发[2008]24号
国家税务总局关于印发《国家税务局系统内部财务审计办法(试行)》的通知
1999年5月13日 国税发[1999]92号
国家税务总局关于印发《国家税务局系统行政单位内部财务审计规程》的通知
2002年5月13日 国税发[2002]51号
国家税务总局关于加强内部审计工作有关问题的通知
2002年12月25日 国税函[2002]1160号
国家税务总局关于加强国家税务局系统内部审计工作的实施意见
2003年6月13日 国税发[2003]66号
国家税务总局办公厅关于建立国家税务总局内部审计人才库有关事项的通知
2003年12月8日 国税办发[2003]54号
国家税务总局关于实行内部审计结果公告的通知
2005年4月27日 国税发[2005]71号
中共中央办公厅国务院办公厅关于印发《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》和《国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计暂行规定》的通知
1999年5月24日 中办发(1999]20号
中央五部委经济责任审计工作联席会议办公室关于印发《关于党政领导干部任期经济责任审计若干问题的指导意见》的通知
2003年7月、8日 经审办字[21003]6号
中央纪委中央组织部监察部人事部审计署关于将党政领导干部经济责任审计范围扩大到地厅级的意见
2004年11月24日 审经责发[2004]65号
国家税务总局关于加强国家税务局系统领导干部任期经济责任审计工作的意见
2005年10月17日 国税发[2005]166号
中央五部委经济责任审计工作联席会议办公室印发《关于进一步加强内部管理领导干部经济责任审计工作的指导意见》的通知
2007年1月16日 经审办字[2007]2号
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