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企业内部审计项目管理规范操作目录

2022/07/1681 作者:佚名
导读:厚 前言 第一章 内部审计项目管理概述 第二章 内部审计业务工作规范操作之一——项目计划编制 第三章 内部审计业务工作规范操作之二——项目实施方案编制 第四章 内部审计业务工作规范操作之三——审计证据取证 第五章 内部审计业务工作规范操作之四——审计工作底稿编制 第六章 内部审计业务工作规范操作之五——审计报告编审 第七章 内部审计业务工作规范操作之六——审计项目审理 第八章 内部审计业务工作规范

前言

第一章 内部审计项目管理概述

第二章 内部审计业务工作规范操作之一——项目计划编制

第三章 内部审计业务工作规范操作之二——项目实施方案编制

第四章 内部审计业务工作规范操作之三——审计证据取证

第五章 内部审计业务工作规范操作之四——审计工作底稿编制

第六章 内部审计业务工作规范操作之五——审计报告编审

第七章 内部审计业务工作规范操作之六——审计项目审理

第八章 内部审计业务工作规范操作之七——分析性复核

第九章 内部审计业务工作规范操作之八——重要性与审计风险

第十章 内部审计业务工作规范操作之九——审计抽样

第十一章 内部审计业务工作规范操作之十——审计事项评价

第十二章 内部审计业务工作规范操作之十一——审计处理处罚

第十三章 内部审计业务工作规范操作之十二——审计项目档案立卷、归档2100433B

*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
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