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否定意见的审计报告审计报告参考格式

2022/07/16135 作者:佚名
导读:审计报告 ××公司董事会: 我们接受委托,审计了贵公司200×年12月31日的资产负债表及该年度的利润表、现金流量表。这些会计报表的编制由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 经审计,我们发现贵公司欠付银行743万元的贷款利息应计提入账。我们提出

审计报告

××公司董事会:

我们接受委托,审计了贵公司200×年12月31日的资产负债表及该年度的利润表、现金流量表。这些会计报表的编制由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

经审计,我们发现贵公司欠付银行743万元的贷款利息应计提入账。我们提出了调整意见,但贵公司拒绝采纳。

我们认为,由于本报告第二段所述问题所造成的重大影响,贵公司未能按照《企业会计准则》及《××会计制度》的规定进行,未能公允地反映贵公司200×年12月31日的财务状况和该年度经营成果及现金流量情况。

会计师事务所公章

中国注册会计师(签名、盖章)

省 市 中国注册会计师(签名、盖章)

年 月 日2100433B

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