公司费用报销制度及报销流程
费用报销制度及报销流程 第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为 ,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控 制费用支出,特制定本制度。 第二条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第三条 借款管理规定 (一 ) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回 5 个工作日 内办理报销还款手续。 (二 ) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不 允许跨月借支。 (三 ) 各项借款金额超过 5000 元应提前一天通知财务部备款。 (四 ) 借款销账规定: 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须 经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐。 (五 ) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 借款流程 (1) 借款人按规定填写《
费用报销制度
费用报销制度 费用报销制度及流程和分类 一、报销流程 经办人→本部门经理(或上级主管) →财务→总经理,抄送出纳 二、报销、审批及审批的责任 经办人:因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据,经济业 务发生后应及时准确的填写报销申请, 对经办的经济业务及提供的原 始单据的真实性负有直接责任, 并有责任及时向财务人员提供其审核 所需的相应文件或资料。 部门负责人:对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供 的原始单据进行审核, 对报销业务负有直接审核责任, 并有责任协助 财务人员的审核工作。 财务人员:审核报销的经济业务是否符合相应的规定,审核报销 所提供的原始单据是否符合相应的要求, 审核报销单据中是否按要求 填写相应的项目和内容。 对不符合要求的报销单据、 原始单据及填写 不规范的行为提出相应的处理意见。 费用报销附件要求 一、费用报销票据 费用报销必须取得正规发票 1、发票相关要求如
部队报销取暖费标准知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。登录注册造价通即可以了解到相关部队报销取暖费标准 更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、询价、云造价等建设行业领域优质服务。