首页 > 项目管理 > 内部检查管理制度

头条推荐

内部检查管理制度

2024.05.11

精品文献

内部检查管理制度
内部检查管理制度

内部检查管理制度

格式:pdf

大小:18KB

页数: 3页

评分:

质量管理文件 文件名称:内审管理制度 文件编号: SMP-ZL-016 版本号: 01 起 草 人: 审 核 人: 批 准 人: 起草日期: 年 月 日 审核日期: 年 月 日 批准日期: 年 月 日 颁发部门:质量部 生效日期: 年 月 日 分发部门:质量部、生产部、供销部、财务部、行政部 1、目的:制定企业内审管理制度,规范内审工作的有效进行。 2、范围:适用于公司内部化妆品生产卫生规范的管理。 3、职责: 3.1 总经理及各部门负责人负责内审工作的开展; 3.2 各实施部门负责内审工作的整改。 4、内容: 4.1 公司制定内审计划,对机构与人员、质量管理、厂房与设施、设备、物料与 产品、生产管理、验证、产品销售、投诉、不良反应与召回等项目定期进行检查。 4.2 质量部负责编制企业内审计划,并报总经理批准。内审计划内容包括:内审 计划内容包括内审范围、 内审依据、内审小组成员、内审实

内部检查管理制度

内部检查管理制度

格式:pdf

大小:18KB

页数: 3页

评分:

质量管理文件 文件名称:内审管理制度 文件编号: SMP-ZL-016 版本号: 01 起 草 人: 审 核 人: 批 准 人: 起草日期: 年 月 日 审核日期: 年 月 日 批准日期: 年 月 日 颁发部门:质量部 生效日期: 年 月 日 分发部门:质量部、生产部、供销部、财务部、行政部 1、目的:制定企业内审管理制度,规范内审工作的有效进行。 2、范围:适用于公司内部化妆品生产卫生规范的管理。 3、职责: 3.1 总经理及各部门负责人负责内审工作的开展; 3.2 各实施部门负责内审工作的整改。 4、内容: 4.1 公司制定内审计划,对机构与人员、质量管理、厂房与设施、设备、物料与 产品、生产管理、验证、产品销售、投诉、不良反应与召回等项目定期进行检查。 4.2 质量部负责编制企业内审计划,并报总经理批准。内审计划内容包括:内审 计划内容包括内审范围、 内审依据、内审小组成员、内审实

热门知识

内部检查管理制度

精华知识

内部检查管理制度

最新知识

内部检查管理制度
加载更多>>
加载更多>>

专题概述

内部检查管理制度知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。登录注册造价通即可以了解到相关内部检查管理制度 更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、询价云造价等建设行业领域优质服务。

相关推荐

立即注册
免费服务热线: 400-823-1298