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内部控制审计研讨

2024.12.14

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内部控制审计研讨
加强内部控制制度审计  提高内部审计工作质量

加强内部控制制度审计 提高内部审计工作质量

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! 加强内部控制制度审计 提高内部审计工作质量 河南许昌中心医院 !"# 审 计 与 监 督!财 苑!! ! !""#$%& 财会月刊!"#!" 内部审计特有的独立性"客观性#使它具有特殊的测试与 评价功能$ 它的评价比管理部门更系统%更客观"更全面#能 及时发现和解决管理系 统 各 环 节 的 问 题#及 时 揭 露"防 范 各 种管理和经营风险& 内部审计的职责贯穿于行政管理和经营 管理层次#又高于一般 管 理 层 次 的 再 控 制 环 节#它 的 作 用 是 无可替代的#具有促进和完善现代企业制度的独特功能& 内 部控制制度审计是单位内部审计的基础和核心#搞好内部控 制制度审计能够进一步提高内部审计工作质量#充分发挥内 部审计的独特作用& 内部控制制度的评审有利于制度建设#使内部控制制度 更严密和科学#有助于防范经营风险#促进经济发展& 制度的 缺陷是最大的缺陷& 一种坏的制度可以

集团公司的内部控制审计研究

集团公司的内部控制审计研究

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集团公司的内部控制审计研究——摘 要:首先介绍内部控制审计的两种形式,并强调专项内部控制审计已成为有效的管理工具。接着说明制度和组织 保证是内部控制审计的前提奈件,最后详细分析做好内部控制审计工作的关键要点。 关键词:集团公司;内部控制;审计

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