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政府采购内部管理制度

2024.04.27

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政府采购内部管理制度
政府采购内部管理办法

政府采购内部管理办法

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政府采购管理办法 为了规范我局各类资产的采购行为,加强国有资产的管 理,根据财政部《政府采购货物和服务招标管理办法》 《行政 事业单位资产核实暂行办法》以及新财购 〔2009 〕26 号“关 于进一步加强政府采购预算管理工作的通知”等相关法规制 度、通知,制定此办法: 一、凡列入政府集中采购目录和分散采购限额标准范围的 货物、工程和服务的项目, 使用财政性资金 (预算内、 预算外、 自筹资金)进行采购的,都必须实行政府采购。 二、政府采购项目,由州政府采购中心实施采购,确需自 行组织采购的,根据项目和预算及用途向州政府采购管理办公 室提出书面申请,经批准后,按规定的政府采购方式和程序组 织实施。采购人自行组织招标的重大项目,应有财政部门现场 监督。 三、招标程序完成后,将招标文件、评估报告、采购合同 等相关资料报州政府采购管理办公室备案。 四、属于分散采购范围的货物类、工程类、服务类项目,

政府采购管理内部控制制度

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房地产服务中心采购活动控制管理制度 为加强对单位采购活动的内部控制和管理,防范采购过程中的差 错和舞弊,结合单位实际,特制定本制度。 一、岗位责任 1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动,包括确定采购 方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。 2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库,并完善相关记 录。 3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。 4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。 5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。 6、主任负责对采购合同、付款的审批。 7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。 二、采购活动流程 1、各科室根据实际所需填写“申购单” ,经科室负责人审批同意后, 定期报办公室。 2、办公室将各科室申购单汇总后,每月统一提出申购计划,先报分 管领导审核,然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采

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