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审计组的审计报告

审计组的审计报告是审计组对审计事项实施审计后向审计机关提出的审计报告。

审计组的审计报告简介

审计组的审计报告是审计组对审计事项实施审计后向审计机关提出的审计报告。

修订后的《审计法》第四十条规定“审计组对审计事项实施审计后,应当向审计机关提出审计组的审计报告”,要求将审计组的审计报告“征求被审计对象的意见”,并强调“审计组应当将审计对象的书面意见一-并报送审计机关”。

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审计组的审计报告造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

行为审计

  • ≥4个光口,≥16个GE电口,实配500G硬盘,实现本地日志存储,双交流电源
  • 华三
  • 13%
  • 英飞拓科技股份有限公司成都分公司
  • 2022-12-07
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行为审计

  • ≥4个光口,≥16个GE电口,实配500G硬盘,实现本地日志存储,双交流电源
  • 英飞拓
  • 13%
  • 英飞拓科技股份有限公司成都分公司
  • 2022-12-07
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视频审计系统

  • CCVSR256 审计服务器 及 录制 256台设备端点授
  • ATEN
  • 13%
  • 宏正自动科技华南总部
  • 2022-12-07
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视频审计系统

  • CCVSR64 审计服务器 及 录制 64 台设备端点授
  • ATEN
  • 13%
  • 南京明高电子科技有限公司
  • 2022-12-07
查看价格

安全审计

  • 华三(H3C) H3C iMC软件(用户行为审计组件1000节点 License)
  • 13%
  • 南宁市洛泽科技有限公司
  • 2022-12-07
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平板拖车

  • 载重量60t
  • 台·日
  • 广州市2016年1季度信息价
  • 建筑工程
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平板拖车

  • 载重量100t
  • 台·日
  • 广州市2016年1季度信息价
  • 建筑工程
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平板拖车

  • 装载质量10t
  • 台班
  • 汕头市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
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平板拖车

  • 装载质量15t
  • 台班
  • 汕头市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
查看价格

平板拖车

  • 装载质量20t
  • 台班
  • 汕头市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
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网络审计

  • 设备内置报表中心系统,实现上网行为记录与日志存储、查询、审计,以及报表生成等.提供产品功能截图证明.对特定安全事件支持通过邮件、短信方式自动告警为确保网络系统兼容性,要求与核心交换机为同一品牌
  • 1台
  • 1
  • H3C
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-09-13
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网络审计

  • 分为24大类,支持3000种以上应用协议自动识别与审计记录;支持抓包工具,可配置抓包个数、源和目的IP、协议类型等,提供截图; IPv6:支持IPv6/IPv4双栈
  • 1台
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-12-07
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日志审计

  • 标准机架式设备,配置≥6个千兆电口,硬盘容量≥1T;整机性能≥1500EPS;能对网络设备、安全设备和系统、主机操作系统、数据库以及各种应用系统日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计.支持单级
  • 1台
  • 1
  • 华为:LogAuditor1520、深信服:SIP-Logg
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-08-02
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日志审计系统

  • 日志审计系统
  • 1套
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2020-10-22
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日志审计

  • 日志审计:支持网络一体化管理 支持有线无线一体化管理,可统一管理AC、Fat/Fit AP、无线终端、PoE交换机等设备,支持在拓扑上支持展示设备告警、状态,可以十分逼真的展示全网网络结构;安全
  • 1套
  • 1
  • 中高档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2018-11-22
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审计组的审计报告常见问题

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审计组的审计报告文献

专项审计报告 专项审计报告

专项审计报告

格式:pdf

大小:4.1MB

页数: 8页

关于东莞市华工百川新材料科技有限公 司和广州华工百川科技有限公司聚氨酯 业务清产核资和经营情况的 专项审计报告 中天运(广东) [2016] 审字第 00030 号 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 JONTENCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP 1 关于东莞市华工百川新材料科技有限公司 和广州华工百川科技有限公司聚氨酯业务 清产核资和经营情况的 专项审计报告 中天运(广东) [2016] 审字第 00030号 佛山佛塑科技集团股份有限公司: 我们接受委托, 对东莞市华工百川新材料科技有限公司(下面简称“东莞百 川”)以 2016年 2月 29日为基准日进行清产核资,对东莞百川和广州华工百川 科技有限公司(下面简称“华工百川”)涉及聚氨酯业务的资产、负债及经营情 况进行专项审计。 提供与东莞百川和华工百川聚氨酯业务相关的真实情况、 编制 和公允列报与聚氨

软件过程审计报告 软件过程审计报告

软件过程审计报告

格式:pdf

大小:4.1MB

页数: 1页

第 1 页,共 1 页 项目名称及版本 号 项目经理 项目类型 被审计人员 审计人员 审计日期 审计过程名称 审计结果 不符合活动序号 责任人 预计纠正完成日期 纠正活动 被审计人员意见 被审计人员签字 日期 已纠正活动序号 实际完成日期 未纠正活动序号 责任人 审计人员意见 签字 日期 副总级项目负责 人/质量管理部经 理意见 签字 日期 活动内容 复审情况 不符合规范或计划的活动 SYD/C07-263 软件过程审计报告 □ 产品研发项目 □客户定制或应用开发项目 □平台或中间件项目 □维护项目 □ 接受 □ 条件接受,复审日期 。 □ 不接受,复审日期 。 SQA人员确认签名 备注 ISO9001:2000 & CMM1.1 SQA人员意见当前情况

审计机关的审计报告简介

审计机关的审计报告是审计机关对外发表意见的法律文书。

修订后的《审计法》第四十一条规定:“审计机关按照审计署规定的程序对审计组的审计报告进行审议,并对被审计对象对审计组的审计报告提出的意见一并研究后,提出审计机关的审计报告”,从而取消了“审计意见书”,将“审计机关的审计报告”确立为审计机关对外发表审计意见的审计法律文书。

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否定意见的审计报告审计报告参考格式

审计报告

××公司董事会:

我们接受委托,审计了贵公司200×年12月31日的资产负债表及该年度的利润表、现金流量表。这些会计报表的编制由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

经审计,我们发现贵公司欠付银行743万元的贷款利息应计提入账。我们提出了调整意见,但贵公司拒绝采纳。

我们认为,由于本报告第二段所述问题所造成的重大影响,贵公司未能按照《企业会计准则》及《××会计制度》的规定进行,未能公允地反映贵公司200×年12月31日的财务状况和该年度经营成果及现金流量情况。

会计师事务所公章

中国注册会计师(签名、盖章)

省 市 中国注册会计师(签名、盖章)

年 月 日2100433B

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审计报告用途

审计报告是注册会计师对财务报表合法性和公允性发表审计意见的书面文书,因此,注册会计师应当将已审计的财务报表附于审计报告之后,以便于财务报表使用者正确理解和使用审计报告,并防止被审计单位替换、更改已审计的财务报表。2100433B

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