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现代内部审计基本信息

现代内部审计基本信息

作 者: 王宝庆 编

出 版 社: 立信会计出版社

ISBN: 9787542917461

出版时间: 2007-01-01

版 次: 1

页 数: 254

装 帧: 平装

开 本: 32开

所属分类: 图书>经济>会计、审计

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现代内部审计造价信息

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现代内部审计内容简介

内部审计是组织管理的重要组成部分,是防范舞弊、降低风险、加强管理、提高效益、增加价值的重要工具。 内部审计:“有病治病,水除腐败;无病健身,增强自身免疫功能”。 内部审计:“是一个组织由内而外的保养过程”。 内部审计范围涉及公司治理审计、内部控制审计、舞敝审计、经济责任审计、风险管理审计、效益审计等方面。 2100433B

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现代内部审计基本信息常见问题

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现代内部审计基本信息文献

建筑物基本信息 建筑物基本信息

建筑物基本信息

格式:pdf

大小:23KB

页数: 1页

建筑物基本信息 参数名 必填 描述 项目实际情况 建筑代码 数据中心代码 建筑名称 必填 最多24个汉字 建筑字母别名 必填 建筑首字母大写 建筑业主 必填 有多位业主时存主要业主名称,外加 “等××位” 建筑监测状态 状态 1- 启用监测 0- 停用监测 所属行政区划 必填 6位行政区划代码 建筑地址 必填 最多40个汉字 建筑坐标 -经度 建筑坐标 -纬度 建设年代 必填 4位数字年份 地上建筑层数 必填 整数 地下建筑层数 整数 建筑功能 必填 A- 办公建筑 B- 商场建筑 C- 宾 馆饭店建筑 D- 文化教育建筑 E- 医疗卫生建筑 F- 体育建筑 G- 综 合建筑 H- 其它建筑 建筑总面积 必填 空调面积 必填 采暖面积 必填 建筑空调系统形式 必填 A- 集中式全空气系统 B- 风机盘管 +新风系统 C- 分体式空调或 VRV的 局部式机组系统 Z

塔吊基本信息 塔吊基本信息

塔吊基本信息

格式:pdf

大小:23KB

页数: 5页

一.塔吊的基本结构 塔吊从功能上看,可以分为七大部分:金属结构、零部件、工作 机构、电气设备、液压系统、安全装置和附着锚固。 塔吊金属结构由起重臂、塔身、转台、承座、平衡臂、底架、塔 尖等组成。 塔吊零部件则由钢丝绳(起吊的主要受力部件) 、变幅小车(车由 车架结构、钢丝绳、滑轮、行轮、导向轮、钢丝绳承托轮、钢丝绳防 脱辊、小车牵引张紧器及断绳保险器等组成) 、滑轮、回转支承、吊 钩和制动器组成。 塔吊工作机构有五种:起升机构、变幅机构、小车牵引机构、回 转机构和大车走行机构 (行走式的塔吊 )。 塔吊电气设备包括了液压泵、液压油缸、控制元件、油管和管接 头、油箱和液压油滤清器等主要元器件。 塔吊安全系统和附着锚固则有限位开关 (限位器 ),超负荷保险器 (超载断电装置 ),缓冲止挡装置,钢丝绳防脱装置 ;风速计,紧急安 全开关,安全保护音响信号。而一般来说,自升式塔吊在修筑楼房的 过程中

现代内部审计实务内容简介

本书分上下两篇,上篇主要介绍内部审计基本概念、审计计划、审计通知书、审计证据、审计工作底稿、审计报告、后续审计和审计档案等内容,下篇主要介绍目前内部审计普遍开展的财务审计、经济责任审计、物资采购审计、、建设项目审计、合同审计、风险管理审计、经济效益审计、专项审计调查和计算机审计等各种类型的审计。本书力求突出新知识、新方法,侧重实务并适当介绍典型案例,将专业理论和现代技术融于内部审计活动实务之中,便于读者理解和掌握,利于实际操作。

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现代内部审计实务图书目录

上篇

第一章 内部审计概述

第一节 内部审计的定义、目标和职能

第二节 内部审计机构和内部审计师

第三节 内部审计机构的职责和权限

第四节 内部审计程序

第五节 内部审计质量控制

第二章 审计计划

第一节 年度审计计划

第二节 项目审计计划

第三节 审计方案

第三章 审计通知书

第一节 审计通知书概述

第二节 审计通知书的编制与送达

第四章 审计证据

第一节 审计证据的种类和特征

第二节 审计取证方法

第三节 审计证据的分析、整理和利用

第五章 审计工作底稿

第一节 审计工作底稿的概念和目的

第二节 审计工作底稿体系

第三节 审计工作底稿的编制

第四节 审计工作底稿的复核与管理

第六章 审计报告

第一节 审计报告的含义和目标

第二节 审计报告的内容和格式

第三节 审计报告的质量要求

第四节 审计报告的编制与分发

第五节 期中审计报告

第七章 后续审计

第一节 后续审计概述

第二节 后续审计程序

第八章 审计档案

第一节 内部审计档案工作概述

第二节 审计项目档案内文件材料排列规则

第三节 审计项目档案的编目

第四节 审计项目案卷装订归档

第五节 电子文件材料归档

下篇

第九章 财务审计

第一节 企业财务审计概述

第二节 了解内部控制

第三节 内部控制测试

第四节 实质性测试

第五节 完成现场审计,提交审计报告

第六节 企业财务审计示例

第七节 行政事业单位财务审计

第十章 经济责任审计

第一节 企业经济责任审计概述

第二节 企业经济责任审计内容

第三节 企业经济责任审计程序

第四节 企业经济责任审计示例

第五节 行政事业单位经济责任审计

第十一章 物资采购审计

第一节 物资采购审计概述

第二节 物资采购审计要点

第三节 物资采购审计示例

第十二章 建设项目审计

第一节 建设项目审计的概念、特点和模式

第二节 建设项目审计内容和方法

第三节 建设项目投资立项审计示例

第四节 建设项目招投标审计示例

第五节 建设项目合同管理审计示例

第六节 建设项目工程管理审计示例

第七节 建设项目工程造价审计示例

第十三章 合同审计

第一节 合同审计概述

第二节 合同审计示例

第十四章 风险管理审计

第一节 风险和风险管理

第二节 内部审计师在风险管理过程中的作用

第三节 风险管理审计目标及其程序

第四节 内部审计师对风险管理的审查和评价

第五节 企业主要风险管理领域的审计

第十五章 经济效益审计

第一节 经济效益审计概述

第二节 经济效益审计内容和方法

第三节 经济效益审计评价

第四节 经济效益审计示例

第十六章 专项审计调查

第一节 专项审计调查概述

第二节 专项审计调查要点

第三节 专项审计调查示例

第十七章 计算机审计

第一节 计算机审计概述

第二节 计算机审计准备

第三节 计算机审计实施

第四节 计算机审计终结

第五节 计算机审计示例

后记

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中国内部审计规范内容简介

为了便于广大内部审计人员系统学习、全面掌握内部审计准则,切实贯彻实施内部审计准则,中国内部审计协会在已出版发行的《中国内部审计规定与中国内部审计准则》一书的基础上,编辑了本书。本书的出版发行,希望能够为各类组织的领导、从事财政经济和内部审计工作人员、理论和政策研究者了解和认识现代内部审计,更好地推进我国内部审计事业的全面进步,发挥应有的指导和帮助作用。

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