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内部控制审计审计内容

2022/07/15237 作者:佚名
导读:(一)内部控制审计计划及重大修改情况; (二)相关风险评估和选择拟测试的内部控制的主要过程及结果; (三)测试内部控制设计与运行有效性的程序及结果; (四)对识别的控制缺陷的评价; (五)形成的审计结论和意见; (六)其他重要事项。

(一)内部控制审计计划及重大修改情况;

(二)相关风险评估和选择拟测试的内部控制的主要过程及结果;

(三)测试内部控制设计与运行有效性的程序及结果;

(四)对识别的控制缺陷的评价;

(五)形成的审计结论和意见;

(六)其他重要事项。

*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
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