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行政事业单位内部控制精细化管理全案内容简介

2022/07/16105 作者:佚名
导读:本书提供了“控制内容 控制目的 控制制度 控制流程”四位一体的行政事业单位内部控制精细化管理全案。本书细化了行政事业单位货币资金、往来资金、实物资产、无形资产、预算与结余、收入、支出、政府采购、工程项目、合同协议、财务报告、财务管理信息化、人力资源、内部审计等14类工作事项的规范化设计内容,是一本不可多得的实用手册。 本书适用于行政事业单位内部工作者、财务工作者、内控研究人员、高校相关专业师生,以

本书提供了“控制内容 控制目的 控制制度 控制流程”四位一体的行政事业单位内部控制精细化管理全案。本书细化了行政事业单位货币资金、往来资金、实物资产、无形资产、预算与结余、收入、支出、政府采购、工程项目、合同协议、财务报告、财务管理信息化、人力资源、内部审计等14类工作事项的规范化设计内容,是一本不可多得的实用手册。

本书适用于行政事业单位内部工作者、财务工作者、内控研究人员、高校相关专业师生,以及其他欲了解和掌握行政事业单位内部控制知识的人士使用。

*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
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