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余杭区审计局内设机构

2022/07/18147 作者:佚名
导读:财政社保审计科 主要职能 负责审计区本级预算执行情况和地方税务局税收征管情况;负责审计镇(乡)人民政府的预算执行情况和决算;负责社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关资金的审计。开展专项审计和审计调查及完成局交办的其他各项工作任务。 行事经贸审计科 主要职能 负责对区属国有企业、国有控股企业进行审计监督;负责区属国有企业、国有控股企业负责人的经济责任审计;承担上级审计机关授权的区内中央、省、市属国有

财政社保审计科

主要职能 负责审计区本级预算执行情况和地方税务局税收征管情况;负责审计镇(乡)人民政府的预算执行情况和决算;负责社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关资金的审计。开展专项审计和审计调查及完成局交办的其他各项工作任务。

行事经贸审计科

主要职能 负责对区属国有企业、国有控股企业进行审计监督;负责区属国有企业、国有控股企业负责人的经济责任审计;承担上级审计机关授权的区内中央、省、市属国有和国有控股企业的审计;负责与区级财政有拨缴关系的区党委机关、区人大机关、区政协机关、区人民法院、区人民检察院和区级社会团体的财务收支审计;负责区政府各部门和直属事业单位及其下属单位的财务收支审计。开展专项审计和审计调查及完成局交办的其他各项工作任务。

经济责任审计科

主要职能 负责协调和落实区政府交办的领导干部经济责任审计;负责区经济责任审计联席会议办公室的日常工作;负责局经济责任审计业务会议的日常工作。开展专项审计和审计调查及完成局交办的其他各项工作任务。

农业环境资源审计科

主要职能 负责对农林水、新农村建设、环保、国土等专项资金的审计,负责对区政府农业、国土、林业、水利、科技、文化教育等专项资金补助项目的审计。开展专项审计和审计调查及完成局交办的其他各项工作任务。

政府投资审计科

主要职能 负责提出政府投资项目跟踪审计和基建决算财务收支审计的年度计划;负责政府投资建设项目基建决算的财务收支审计工作。负责对区重点建设项目的预算执行和决算进行审计监督;负责组织开展对政府重大投资项目的跟踪审计。开展专项审计和审计调查及完成局交办的其他各项工作任务。

办公室

主要职能 处理局机关日常政务,负责会议的组织和有关报告、文件及管理制度的起草;安排年度审计项目;承担宣传、信息和文电处理、保密、信访、财务、档案管理、行政后勤、保卫等事项,负责局机关人事、考核、劳动工资、专业技术职称考评等工作;组织和指导审计干部教育培训和精神文明建设;审核、复核局机关审计意见书、审计决定、审计结果报告。

法规科(计算机审计科)

主要职能 归口审计项目质量管理、行政执法、内部审计和内审协会各项工作。负责审核、复核局机关、投资审计中心各类审计报告、审计决定、审计结果报告、审计结果函等业务类结论性文书;负责审计项目质量检查和优秀审计项目评选;负责审计项目质量管理制度的制订起草;负责审计公开信息的审核、各类审计项目审计结果的跟踪落实和结果督查。负责对政策法规库、审计对象资料库、审计项目库的维护;负责对内部审计进行监督和业务指导;负责内审协会各项工作。负责审计信息化工作以及局办公系统及网络的维护工作,负责审计网站录入和维护,负责政府采购日常工作。

政府投资审计中心

主要职能 受委托组织实施政府投资建设项目工程造价审计,归口负责政府投资建设项目的工程竣工造价结算审计和工程预算审核工作。负责组织宣传贯彻执行有关政府投资建设项目审计工作的法律法规、地方性法规、规章及政策,结合本区实际提出、拟定和完善政府投资建设项目审计工作规范性文件的建议,拟定本区有关政府投资建设项目审计工作规范性文件草案;负责组织实施对本区政府投资建设项目的工程竣工造价结算审计;受委托负责对本区财政投资为主的建设项目的工程预算审核;负责对所委托中介机构审计执业行为和审计质量的日常管理、监督和检查。开展专项审计和审计调查及完成局交办的其他各项工作任务。

*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
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