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财务审计案例示范内容简介

财务审计案例示范内容简介

当前各高校的审计教学主要是通过学习教科书和审计准则,然后做练习和进行讨论来完成的,每道练习只涉及一小部分审计内容。为了克服这一弊端,澳大利亚基廷理工大学的约翰·韦伯教授投入了八年的精力,精心设计了这本全新的财务报告审计案例教材。该教材综合采用真正的哈佛商学院案例研究方法和会计教学上流行的实务教学方法,为相关学生和专业人员提供了一个学习如何开展财务报告审计工作的新机会和新方法。本书重点关注审计师专业判断能力的培养,同时也兼顾对详细审计测试技能的训练,是一本在全球范围内带有革命性的新审计教材。2100433B

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财务审计案例示范造价信息

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财务室办公桌

  • 高度(mm):750;宽度(mm):2775;品种:办公桌;件数:1;数量:2.08125;说明:木饰贴面找替代、石材甲供;
  • m2
  • 丽莱尔
  • 13%
  • 武汉兴资工贸有限公司
  • 2022-12-07
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财务室木饰面文件高柜

  • 1.部位:高柜2620mm长×300mm宽×2800mm高 2.龙骨材料、基层:木龙骨B1阻燃12mm夹板骨架基层 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:木饰面 4.压条材料种类、规格:参设计图纸 5.油清漆参设计说明 6.材料要求满足材料手册与技术参数手册 7.其他综合考虑
  • 13%
  • 广州市广时杰家具有限公司
  • 2022-12-07
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财务凭证密集架

  • 900mm×650mm×2600mm
  • 13%
  • 西安科阳金属制品有限公司
  • 2022-12-07
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财务室木饰面文件高柜

  • 1.部位:高柜2620mm长×300mm宽×2800mm高 2.龙骨材料、基层:木龙骨B1阻燃12mm夹板骨架基层 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:木饰面 4.压条材料种类、规格:参设计图纸 5.油清漆参设计说明 6.材料要求满足材料手册与技术参数手册 7.其他综合考虑
  • 13%
  • 广州市广时杰家具有限公司
  • 2022-12-07
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人文社科科学系简介更换内容

  • 2400mm×1200mm,室外高精度写真画面,带背胶
  • m2
  • 13%
  • 成都市众之艺展览展示有限公司
  • 2022-12-07
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党员示范岗 台牌内容

  • 相纸彩印内容,冷裱覆膜(含设计排版);25×32cm
  • 1张
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-07-28
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初中物理实验案例

  • 正规印刷手册,有详细数字化实验案例指导,数量不少于37个以上.
  • 15套
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-06-23
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党员示范岗台牌内容

  • 25×32cm
  • 1张
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-09-21
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党员示范岗台牌内容

  • 相纸彩印内容,冷裱覆膜(含设计排版);25×32cm
  • 1张
  • 2
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-08-05
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初中物理实验案例

  • 正规印刷手册,有详细数字化实验案例指导,数量不少于37个以上.
  • 1套
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-06-23
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财务审计案例示范基本信息

作者: (澳)约翰·韦伯译者: 袁天荣

出版社:经济科学出版社

出版年:2007-1

ISBN:9787505859654

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财务审计案例示范内容简介常见问题

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财务审计案例示范内容简介文献

财务审计制度 财务审计制度

财务审计制度

格式:pdf

大小:17KB

页数: 2页

文件编码: 01AS0101901 页码:第 1 页 共 2 页 题目:财务审计制度 制 定 人 复 核 人 批 准 人 生 效 日 期 制定时间 复核时间 批准时间 年 月 日 颁发部门 品质部 [ ]份、生产部 [ ]份 一、目的:为了贯彻执行财政部颁发的《企业财务制度》 ,严肃公司对财经 纪律,特制定该制度。 二、适用范围:适用于本公司财务部。 三、责任者:总经理、财务部经理。 四、责任制度: 《一》基本审计: 1.审查评价计划,预算的制订,执行及其结果。 2.审查评价会计资料和其他经济资料的真实性,正确性和合法性,保证信息 资料真实有用。 3.审查评价公司的财务收支和其他经济资料的真实性和合法性,揭露贪污、 盗窃及其他违反财经法纪行为,保护财产安全。 4.审查和评价公司的经济活动的效益性促进改善经营管理,提高经济效益。 5.审查评价公司内部控制系统的健全性和有效性, 揭示各项管理

财务审计程序 财务审计程序

财务审计程序

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页数: 12页

XXXXXX Chain Hypermarket Co., Ltd 内部审计程序 /Audit Program 财务审计 /Financial Audit 子模块 Sub-Module 风险及审计目标 Risk and Audit Objective 主要责任 部门 Involved Parties 审计步骤 Detailted Audit Procedures 审计底稿 索引 Cross reference Page 1 of 12 一、 现金和银行 存款 Cash and bank balance 二、 应收账款和 应收票据 Account receivable and receivable notes A. 保证现金和银行存款的真 实存在 B. 保证现金和银行存款的记 录完整和截止性正确 C. 保证现金和银行存款的交 易合法合规 A. 保证应收款项的真

财务审计精要与案例分析目录

概述

案例

一、审计目标

二、审计策略

三、主要审计内容

四、主要审计过程

五、审计发现的主要问题

六、审计处理和建议

问题思考

审计精要

一、概 念

二、审计目标

三、重要性与风险

四、审计内容

五、审计流程

六、审计方法

七、审计工作底稿

案例分析

财务审计准备

案例

一、组成财务审计组

二、初步了解被审计单位的情况

三、执行初步分析性复核

四、分析审计风险,确定审计策略

五、编制财务审计方案

六、送达审计通知书

七、提出书面承诺要求

问题思考

审计精要

一、主要工作

二、审计流程

三、审计工作底稿

案例分析

货币资金循环审计

案例

一、符合性测试

二、实质性测试

问题思考

审计精要

一、概 述

二、符合性测试

三、实质性测试

案例分析

固定资产循环审计

案例

一、符合性测试

二、实质性测试

问题思考

审计精要

一、概 述

二、符合性测试

三、实质性测试

案例分析

筹资与投资循环审计

案例

一、符合性测试........2100433B

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财务审计精要与案例分析版权信息

书 名: 财务审计精要与案例分析

作 者:李三喜盖兆举

出版社: 中国物价出版社

出版时间: 2006

ISBN: 9787801559784

开本: 16

定价: 68.00 元

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财务审计精要与案例分析内容简介

本书是按照案例、问题思考、规范精要、案例分析的体例来安排的,便于内部审计人员学习和理解。

考虑到内审人员工作忙、学习时间较少、非专业人员比较多的实际情况,本书对各项规范的解释,多采用图表分析的方法,尽可能做到通俗易懂、简洁明了。

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