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电网企业内部控制审计管理

《电网企业内部控制审计管理》是2010年1月中国电力出版社出版的图书,作者是中国南方电网有限责任公司、贵州电网公司。 

电网企业内部控制审计管理基本信息

电网企业内部控制审计管理图书目录

题名页

前言

编者的话

目录

第一章内部控制审计框架基本概念

第一节内部控制基本概念

第二节内部控制构成要素

第三节内部控制规范简介

第四节内部控制审计概述

第五节电网企业内部控制审计框架

复习思考题

第二章内部控制审计一般程序

第一节编写内部控制审计实施方案

第二节内部控制初步调查与记录

第三节内部控制初步评价

第四节内部控制符合性测试

第五节内部控制制度评价

第六节内部控制审计报告

第七节内部控制审计程序案例

复习思考题

第三章内部控制审计方法

第一节内部控制审计方法简介

第二节询问法

第三节实地观察法

第四节书面文档检查法

第五节穿行测试法

第六节文字叙述法

第七节调查问卷法

第八节流程图法

复习思考题

第四章资产管理内部控制审计

第一节货币资金内部控制审计

第二节物资管理内部控制审计

第三节固定资产内部控制审计

第四节某供电公司“收支两条线”模式案例

复习思考题

第五章成本费用与预算管理内部控制审计

第一节成本费用内部控制审计

第二节全面预算管理内部控制审计

第三节谏壁发电厂应用FMIS系统控制案例

复习思考题

第六章营销管理内部控制审计

第一节营销管理内部控制概述

第二节电力营销内部控制审计的关键控制点

复习思考题

第七章工程项目管理内部控制审计

第一节工程项目管理内部控制概述

第二节工程项目管理内部控制审计关键控制点

复习思考题

第八章信息系统内部控制审计

第一节信息系统内部控制概述

第二节信息系统内部控制审计关键控制点

复习思考题

第九章其他内部控制审计

第一节对外投资内部控制审计

第二节筹资内部控制审计

第三节担保内部控制审计

第四节人力资源政策内部控制审计

第五节合同管理内部控制审计

复习思考题

第十章内部控制评价

第一节内部控制评价概述

第二节内部控制体系评价

第三节内部控制评价标准

第四节内部控制评价案例

复习思考题

第十一章内部控制审计报告及后续审计

第一节内部控制审计报告

第二节内部控制审计报告后续审计

第三节内部控制审计报告案例

复习思考题

参考文献

附表《电网企业管理岗位培训教材(试用)》使用对照表2100433B

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电网企业内部控制审计管理造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

智能照明后台管理系统

  • RX-V2.8
  • 荣夏
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  • 江苏荣夏安全科技有限公司
  • 2022-12-07
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图方便智慧管理系统30-50M²

  • 30-50M²
  • 图方便
  • 13%
  • 图方便(苏州)环保科技有限公司
  • 2022-12-07
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路灯智慧路灯管理系统

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  • 华业
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  • 四川众兴华业市政照明工程有限公司
  • 2022-12-07
查看价格

图方便智慧管理系统30M²以下

  • 30M²以下
  • 图方便
  • 13%
  • 图方便(苏州)环保科技有限公司
  • 2022-12-07
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图方便智慧管理系统50-120M²

  • 50-120M²
  • 图方便
  • 13%
  • 图方便(苏州)环保科技有限公司
  • 2022-12-07
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电动胀管

  • 台班
  • 汕头市2011年3季度信息价
  • 建筑工程
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电动胀管

  • 台班
  • 汕头市2011年2季度信息价
  • 建筑工程
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电动胀管

  • 台班
  • 韶关市2010年8月信息价
  • 建筑工程
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电动胀管

  • 台班
  • 汕头市2010年2季度信息价
  • 建筑工程
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电动胀管

  • 台班
  • 广州市2009年3季度信息价
  • 建筑工程
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企业电网能效管理系统

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  • 2
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-11-30
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电网

  • 防静接地导电网
  • 2300m²
  • 3
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2022-08-10
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安全管理区日志审计系统

  • 安全管理区日志审计系统:天融信TopAudit(TA-L-SE)
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  • 1
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  • 2019-10-28
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能源审计管理模块

  • 实现综合报表查询、配置设备类型、分类能耗查询、趋势分析比对、节能效益分析、资源消耗审计管理等功能
  • 1套
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-09-28
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  • 1套
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-09-30
查看价格

电网企业内部控制审计管理内容简介

《电网企业管理岗位培训教材(试用):电网企业内部控制审计管理(C级)》共11章,内容包括:内部控制审计框架基本概念、内部控制审计一般程序、内部控制审计方法、资产管理内容控制审计等。

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电网企业内部控制审计管理常见问题

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电网企业内部控制审计管理文献

企业内部控制中内部审计的实践探究 企业内部控制中内部审计的实践探究

企业内部控制中内部审计的实践探究

格式:pdf

大小:78KB

页数: 2页

随着我国现代化企业制度的建立和完善,企业法人治理结构的规范化程度也有所提高,从而最大限度地保障了企业所有权与经营权的分离,保证企业能够将更多的注意力和精力转移到生产经营中,保证了企业保值增值目标的实现。本文就对企业内部控制中内部审计的应用价值进行了分析。

关于施工企业内部控制管理的思考 关于施工企业内部控制管理的思考

关于施工企业内部控制管理的思考

格式:pdf

大小:78KB

页数: 2页

建立和完善企业内部控制制度不仅能规范企业会计行为,保证会计资料的真实、完整,而且能够堵塞漏洞,消除隐患,保证各部门职能的有效实施。换句话说,建立有效的内部控制制度对保证施工企业资源的合理高效配置,降低工程成本,提高

内部控制审计审计内涵

1.内部控制审计的性质

内部控制审计业务是一项专门鉴证业务,注册会计师执行这一业务时,应当事先与委托人就内部控制审核范围达成一致意见。凡是业务约定书确定的内部控制审核范围,注册会计师都要进行审核。

2.内部控制审计的范围

内部控制审计的范围限于特定日期与财务报表相关的内部控制。通常,注册会计师对某特定日期的内部控制进行审核。特定日期可以是会计年度结束日,也可以是某中期结束日。注册会计师对某特定日期的内部控制审核时,应在接近于此日期之前的一段时间内对内部控制进行了解和测试,并对该日期的内部控制有效性发表审核意见。

3.相关责任

被审计单位管理层应当就内部控制的有效性提供书面认定,其作用类似于财务报表,它用于明确被审核单位管理层建立健全内部控制并保持其有效性的责任。

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内部控制审计审计内容

(一)内部控制审计计划及重大修改情况;

(二)相关风险评估和选择拟测试的内部控制的主要过程及结果;

(三)测试内部控制设计与运行有效性的程序及结果;

(四)对识别的控制缺陷的评价;

(五)形成的审计结论和意见;

(六)其他重要事项。

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内部控制审计定义

内部控制审计是内部控制的再控制,它是企业改善经营管理、提高经济效益的自我需要。

财政部、审计署、证监会、银监会、保监会《企业内部控制基本规范》是内部控制审计的重要依据。依据沪深两市上市公司内部控制指引,沪深两市鼓励上市公司董事会开展内部控制自我评估,在披露年报时披露内部控制自我评估报告,并且同时披露负责年报审计的会计师事务所的审核评价意见。

一般地,由直属于董事会或者监事会的审计委员会、独立董事负责内部控制审计,也可以委托不负责年审的会计师事务所开展内部控制审计。

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